本溪市财政局2019年部门决算公开
附件2
2019年市直部门决算公开文本
本溪市财政局机关2019年度部门
决算
目 录
第一部分 本溪市财政局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪市财政局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 本溪市财政局2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市财政局概况
一、 主要职责
(一)贯彻执行国家财税方针政策,拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订市与县区及企业分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(二)起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案,研究我市经济社会中的财税重大问题,围绕市委市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建设。
(三)统筹管理市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算,负责编制市本级一般公共预算、政府性基金预算。
(四)承担市本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度市本级预算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级年度财政预算(草案)及其执行情况,向市人大常委会报告财政决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度;指导县(区)、乡(镇)财政管理工作。
(五)贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策,研究制定市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施,负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;研究拟订全市彩票管理政策和办法,按规定管理彩票资金。
(六)组织制定全市财政国库管理和国库集中收付制度,指导和监督全市财政国库业务。
(七)负责制定市政府采购制度,监督管理采购活动,组织制定政府向社会力量购买服务制度,监督政府向社会力量购买服务活动。
(八)负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施,研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策,参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作,管理支持国有企业改革的相关专项资金,承担国有资本经营预算相关财政工作,编制企业财务会计报告,承担资产评估管理工作,建立和完善安全生产资金保障制度,保障我市安全生产工作。
(九)负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省、市政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;组织审查财政性投资工程预(结)算、竣工决算;承担国家赔偿费用管理工作;负责农业综合开发管理工作。
(十)负责拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,审核全市及市本级社会保障预决算草案,会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生与健康支出。
(十一)贯彻执行国家、省政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度,拟定全市政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施,监督管理全市政府性债务及与政府相关债务,按规定管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款,参与涉外债务谈判。
(十二)代市政府履行市属国有金融资本出资人职责,负责市属国有金融企业相关管理工作,组织落实财政金融相关政策等。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。
(十三)制定全市会计管理制度并组织实施,监督和规范会计行为。
(十四)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政、财务管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。 加强财政内部控制体系建设,承担会计信息质量检查,依法查处违法违规行为。
(十五)全面实施预算绩效管理,将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化。
(十六)承办市政府交办的其他事项。
(十七)有关职责分工。
二、部门决算单位构成
纳入本溪市财政局2019年部门决算编制范围的预算单位包括:
本溪市财政局机关
第二部分 本溪市财政局2019年度部门决算公开报表
略
第三部分 本溪市财政局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计2539.45万元,包括:
1.财政拨款收入2224.72万元,其中:公共预算财政拨款收入2224.72万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元,主要是等收入。
3.事业收入0万元,主要是等收入。
4.经营收入0万元,主要是等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,主要是等收入。
6.其他收入0万元,主要是等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是等。
8.上年结转和结余314.74万元,主要是行政运行、其他财政事务支出等。
与上年相比,今年收入增加138.73万元,增长6.65%,主要原因:财政拨入全市准备期职业年金、绩效奖及调资补发。
(二)支出总计2394.64万元,包括:
1.基本支出2270.91万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1644.64万元(2017年、2018年绩效奖、调资补发、准备期职业年金867.42万元),对个人和家庭的补助支出92.47万元,商品和服务支出533.81万元。
2.项目支出123.72万元,主要包括预算改革、财政国库、信息化建设、其他财政事务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,主要包括等业务支出。
4.经营支出0万元,主要包括等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,主要包括等业务支出。
与上年相比,今年支出增加336.70万元,增长16.36%,主要原因:是拨付全市准备期职业年金、绩效奖及补发增资等。
(三)年末结转和结余144.82万元
主要是行政运行、信息化建设、财政国库业务、其他财政事务支出和机关事业单位职业年金缴费支出等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少198.94万元,降低57.87%,主要原因:一是项目资金分阶段付款;二是财政收回2年未使用存量资金。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出2394.64万元,其中:基本支出2270.91万元,项目支出123.72万元。
(二)具体情况
2019年度财政拨款支出2394.64万元,比上年增加336.7万元,增长16.36%,主要原因是拨付全市准备期职业年金及补发增资等。其中:按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出2201.84万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出126.46万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出64.22万元,其他支出2.12万元。
1.一般公共服务支出2201.84万元,包括:
(1)行政运行1997.23万元,主要是职工的工资、社会保障费等,满足日常工作的办公费、维修费、邮电费、取暖费、抚恤金、生活补助等支出。
(2)一般行政管理事务0万元,主要是等支出。
(3)预算改革业务15.16万元,主要是部门预算和指标管理系统服务费等支出。
(4)财政国库业务7.24万元,主要是国库集中支付系统服务费等支出。
(5)信息化建设24.24万元,主要是财政办公网络专线等支出。
(6)事业运行0万元,主要是等支出。
(7)财政委托业务支出0万元,主要是等支出。
(8)其他财政事务支出157.97万元,主要是政府采购网系统维护费、法律顾问费、初中高级会计职称考试、外墙改造等支出。
(9)其他一般公共服务支出0万元,主要是等支出。
2.科学技术支出0万元,包括:
其他科学技术支出0万元,主要是0等支出。
3.社会保障和就业支出126.46万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休14.4万元,主要是离退休人员工资等支出。
(2)事业单位离退休0万元,主要是0等支出。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出107.74万元,主要是养老保险支出。
(4)机关事业单位职业年金缴费4.32万元,主要是职业年金支出。
4.医疗卫生支出0万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出。
(2)事业单位医疗0万元,主要是0等支出。
(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是0等支出。
5.节能环保支出0万元,包括:
水体支出0万元,主要是0等支出。
6.农林水事务支出0万元,包括:
其他农业支出0万元,主要是0等支出。
7.交通运输支出0万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出。
8.资源勘探信息等支出0万元,包括:
(1)其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出。
(2)建设项目贷款贴息支出0万元,主要是0等支出。
9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:
其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出。
10.住房保障支出64.22万元,包括:
住房公积金56.45万元,主要是住房公积金支出。
购房补贴31.68万元,主要是职工购房补贴支出。
11.其他支出2.12万元,包括:
其他支出2.12万元,主要是农村财会人员财政支农政策培训购设备等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.59万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费9.59万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出10.21万元,主要是车辆维修费等费用未结算。比2018年决算减少7.58万元,下降44.14%,主要是车辆维修费等费用未结算。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元,主要用于0等,2019年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
3.公务用车购置及运行维护费9.59万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9.59万元。2019年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量6辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出533.8万元,比2018年减少161.65万元,降低23.24%,主要原因是运行经费支出减少。
(二)政府采购支出情况
2019年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中:副局级以上领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目27个,涉及资金123.72万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强,对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善,操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进:一是强化预算支出责任意识,增强绩效管理理念;二是完善制度,推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法,力求规范、完整、可操作;加强事前、事中、事后的全过程控制,使绩效管理各环节有效衔接,提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理,对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效,掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因,对绩效目标完成情况进行评价,并按规定对绩效信息进行公开,接受监督,全面提高资金使用效益。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 2019年度收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:本溪市财政局机关 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,224.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,201.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 126.46 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 64.22 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 53 | 2.12 | ||
| 23 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,224.72 | 本年支出合计 | 55 | 2,394.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 314.74 | 其中:提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 27 | 314.74 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
| 28 | 年末结转和结余 | 59 | 144.82 | ||
| 29 | 其中:项目支出结转和结余 | 60 | 0.00 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 2,539.45 | 总计 | 62 | 2,539.45 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
| 2019年度收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门: | 本溪市财政局机关 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,224.72 | 2,224.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,024.47 | 2,024.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 2,024.47 | 2,024.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 1,847.30 | 1,847.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010604 | 预算改革业务 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010605 | 财政国库业务 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010607 | 信息化建设 | 21.30 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 131.51 | 131.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.03 | 136.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 136.03 | 136.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.36 | 110.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 64.22 | 64.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 64.22 | 64.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 56.45 | 56.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 7.77 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||
| 2019年度支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门: | 本溪市财政局机关 | 金额单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,394.64 | 2,270.91 | 123.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,201.84 | 2,080.24 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 2,201.84 | 2,080.24 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 1,997.23 | 1,997.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010604 | 预算改革业务 | 15.16 | 0.00 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010605 | 财政国库业务 | 7.24 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010607 | 信息化建设 | 24.24 | 0.00 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 157.97 | 83.01 | 74.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.46 | 126.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 126.46 | 126.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.74 | 107.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 64.22 | 64.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 64.22 | 64.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 56.45 | 56.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 7.77 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
| 2019年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:本溪市财政局机关 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,224.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,201.84 | 2,201.84 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 126.46 | 126.46 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 64.22 | 64.22 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | ||
| 23 | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,224.72 | 本年支出合计 | 53 | 2,394.64 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 314.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 144.82 | 144.82 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 314.74 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 2,539.45 | 总计 | 58 | 2,539.45 | 2,539.45 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
| 2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||||
| 部门: | 本溪市财政局机关 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 314.74 | 272.55 | 42.19 | 2,224.72 | 2,128.56 | 96.16 | 2,394.64 | 2,270.91 | 123.72 | 144.82 | 130.19 | 14.62 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 312.61 | 272.55 | 40.06 | 2,024.47 | 1,928.31 | 96.16 | 2,201.84 | 2,080.24 | 121.60 | 135.24 | 120.62 | 14.62 | ||
| 20106 | 财政事务 | 312.61 | 272.55 | 40.06 | 2,024.47 | 1,928.31 | 96.16 | 2,201.84 | 2,080.24 | 121.60 | 135.24 | 120.62 | 14.62 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 270.55 | 270.55 | 0.00 | 1,847.30 | 1,847.30 | 0.00 | 1,997.23 | 1,997.23 | 0.00 | 120.62 | 120.62 | 0.00 | ||
| 2010604 | 预算改革业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.16 | 0.00 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010605 | 财政国库业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 7.24 | 0.00 | 7.24 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | ||
| 2010607 | 信息化建设 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 21.30 | 0.00 | 21.30 | 24.24 | 0.00 | 24.24 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 36.46 | 2.00 | 34.46 | 131.51 | 81.01 | 50.50 | 157.97 | 83.01 | 74.96 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.03 | 136.03 | 0.00 | 126.46 | 126.46 | 0.00 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.03 | 136.03 | 0.00 | 126.46 | 126.46 | 0.00 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.36 | 110.36 | 0.00 | 107.74 | 107.74 | 0.00 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.22 | 64.22 | 0.00 | 64.22 | 64.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.22 | 64.22 | 0.00 | 64.22 | 64.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.45 | 56.45 | 0.00 | 56.45 | 56.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.77 | 7.77 | 0.00 | 7.77 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||
| 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门: | 本溪市财政局机关 | 金额单位:万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,644.64 | 302 | 商品和服务支出 | 343.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 397.83 | 30201 | 办公费 | 42.59 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 190.30 | 30202 | 印刷费 | 5.91 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 771.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 189.90 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6.55 | 31002 | 办公设备购置 | 14.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 100.47 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 64.45 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65.14 | 30207 | 邮电费 | 3.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.33 | 30208 | 取暖费 | 104.41 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 8.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 110.56 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.26 | 30211 | 差旅费 | 13.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 61.74 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 54.16 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.47 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 14.40 | 30216 | 培训费 | 0.73 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 58.90 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.43 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.03 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.29 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.59 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12.74 | 30239 | 其他交通费用 | 70.42 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.23 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,737.11 | 公用经费合计 | 533.81 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
| 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||||||
| 部门:本溪市财政局机关 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | |||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||
| 2019年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||||||||
| 部门:本溪市财政局机关 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余 分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | |||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||
| 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
| 公开09表 | ||
| 部门名称:本溪市财政局机关 | 单位:万元 | |
| 项 目 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 合 计 | 19.80 | 9.59 |
| 1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 19.80 | 9.59 |
| 其中: (1)公务用车运行维护费 | 19.80 | 9.59 |
| (2)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
附件2
2019年市直部门决算公开文本
本溪市财政事务服务中心2019年度部门决算
目 录
第一部分 本溪市财政事务服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪市财政事务服务中心2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 本溪市财政事务服务中心2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市财政事务服务中心概况
一、主要职责
(一)参与拟订全市各项非税收入征管的法规、规章和办法;承担全市非税收入(不含税务部门征收部分)管理等事务性工作。
(二)承担政府性投资建设项目的概算、预算、结(决)算评审和土地出让成本审核等事务性工作。
(三)参与对全市财政监督检查等事务性工作。
(四)参与全市和市本级预算编制审核及预算公开工作,承担市本级部门预算支出标准体系测算等事务性工作。
(五)承担财政资金国库集中收付、账户设置及运行、预算执行动态监控、部门决算及财务报告汇编等事务性工作。
(六)承担地方政府债务管理和风险防控等事务性工作。
(七)承担全市财政票据管理等事务性工作。
(八)参与市财政局原所属事业单位历史遗留问题收尾善后工作及各项追偿代偿资金管理等事务性工作。
(九)承担全市财政系统的网络建设、应用软件研发、信息技术指导和相关业务培训工作。
(十)承担市财政局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本溪市财政事务服务中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
第二部分 本溪市财政事务服务中心2019年度部门决算公开报表
略
第三部分 本溪市财政事务服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计2852.98万元,包括:
1.财政拨款收入2711.82万元,其中:公共预算财政拨款收入2711.82万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元,主要是等收入。
3.事业收入0万元,主要是等收入。
4.经营收入0万元,主要是等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,主要是等收入。
6.其他收入0万元,主要是等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是等。
8.上年结转和结余141.17万元,主要是结转经费款等。
与上年相比,今年收入增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:本单位为新成立单位,上年无数据。
(二)支出总计2551.71万元,包括:
1.基本支出2319.28万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1807.25万元,对个人和家庭的补助支出10.4万元,商品和服务支出501.64万元。
2.项目支出232.42万元,主要包括非税票据印刷费、国有债权专案经费、业务软件服务费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,主要包括等业务支出。
4.经营支出0万元,主要包括等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,主要包括等业务支出。
与上年相比,今年支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:本单位为新成立单位,上年无数据。
(三)年末结转和结余301.27万元
主要是经费及项目等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:本单位为新成立单位,上年无数据。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出2551.71万元,其中:基本支出2319.28万元,项目支出232.42万元。
(二)具体情况
2019年度财政拨款支出2551.71万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位为新成立单位,上年无数据。其中:按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出2333.23万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出143.14万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出75.34万元,其他支出0万元。
1.一般公共服务支出2333.23万元,包括:
(1)行政运行729.07万元,主要是职工的工资、社会保障费等,满足日常工作的办公费、维修费、邮电费、取暖费、抚恤金、生活补助等等支出。
(2)一般行政管理事务0万元,主要是等支出。
(3)预算改革业务0万元,主要是等支出。
(4)财政国库业务0万元,主要是等支出。
(5)信息化建设12.19万元,主要是信息网络建设及电子办公耗材等支出。
(6)事业运行1342.52万元,主要是职工的工资、社会保障费等,满足日常工作的办公费、维修费、邮电费、取暖费、抚恤金、生活补助等支出。
(7)财政委托业务支出0万元,主要是等支出。
(8)其他财政事务支出232.42万元,主要是非税票据印刷费、档案室维修费用等支出。
(9)其他一般公共服务支出17.03万元,主要是印刷费等支出。
2.科学技术支出0万元,包括:
其他科学技术支出0万元,主要是0等支出。
3.社会保障和就业支出143.13万元,包括:
(1)行政事业单位离退休143.13万元,主要是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。
4.医疗卫生支出0万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元,主要是等支出。
(2)事业单位医疗0万元,主要是等支出。
(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是等支出。
5.节能环保支出0万元,包括:
水体支出0万元,主要是等支出。
6.农林水事务支出0万元,包括:
其他农业支出0万元,主要是等支出。
7.交通运输支出0万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是等支出。
8.资源勘探信息等支出0万元,包括:
(1)其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是等支出。
(2)建设项目贷款贴息支出0万元,主要是等支出。
9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:
其他国土资源事务支出0万元,主要是等支出。
10.住房保障支出75.34万元,包括:
住房公积金75.34万元,主要是住房公积金支出。
11.其他支出0万元,包括:
其他支出0万元,主要是等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.41万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.21万元,公务用车购置及运行维护费13.2万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出14.41万元,主要是本年度公务用车未使用原因。比2018年决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是新成立单位,上年无数据原因。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元,主要用于0等,2019年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2019年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是。
(二)政府采购支出情况
2019年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中:副局级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车5辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目6个,涉及资金232.42万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强,对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善,操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进:一是强化预算支出责任意识,增强绩效管理理念;二是完善制度,推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法,力求规范、完整、可操作;加强事前、事中、事后的全过程控制,使绩效管理各环节有效衔接,提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理,对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效,掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因,对绩效目标完成情况进行评价,并按规定对绩效信息进行公开,接受监督,全面提高资金使用效益。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 2019年度收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:本溪市财政事务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,711.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,333.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 143.14 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 75.34 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,711.82 | 本年支出合计 | 55 | 2,551.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 141.17 | 其中:提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 27 | 141.17 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
| 28 | 年末结转和结余 | 59 | 301.27 | ||
| 29 | 其中:项目支出结转和结余 | 60 | 0.00 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 2,852.98 | 总计 | 62 | 2,852.98 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
| 2019年度收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:本溪市财政事务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,711.82 | 2,711.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,467.97 | 2,467.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 2,449.97 | 2,449.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 849.83 | 849.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 1,261.35 | 1,261.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 338.79 | 338.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.51 | 168.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 168.51 | 168.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.32 | 147.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 75.34 | 75.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 75.34 | 75.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 75.34 | 75.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||
| 2019年度支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:本溪市财政事务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,551.71 | 2,319.28 | 232.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,333.23 | 2,100.81 | 232.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 2,316.20 | 2,083.78 | 232.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 729.07 | 729.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010607 | 信息化建设 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 1,342.52 | 1,342.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 232.42 | 0.00 | 232.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.13 | 143.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 143.13 | 143.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.02 | 141.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 75.34 | 75.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 75.34 | 75.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 75.34 | 75.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
| 2019年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:本溪市财政事务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,711.82 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,333.23 | 2,333.23 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 143.14 | 143.14 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 75.34 | 75.34 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,711.82 | 本年支出合计 | 53 | 2,551.71 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 141.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 301.27 | 301.27 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 141.17 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 2,852.98 | 总计 | 58 | 2,852.98 | 2,852.98 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
| 2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||||
| 部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 141.17 | 141.17 | 0.00 | 2,711.82 | 2,383.03 | 328.79 | 2,551.71 | 2,319.28 | 232.42 | 301.27 | 204.91 | 96.37 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 141.17 | 141.17 | 0.00 | 2,467.97 | 2,139.18 | 328.79 | 2,333.23 | 2,100.81 | 232.42 | 275.91 | 179.54 | 96.37 | ||
| 20106 | 财政事务 | 141.17 | 141.17 | 0.00 | 2,449.97 | 2,121.18 | 328.79 | 2,316.20 | 2,083.78 | 232.42 | 274.94 | 178.57 | 96.37 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 29.04 | 29.04 | 0.00 | 849.83 | 849.83 | 0.00 | 729.07 | 729.07 | 0.00 | 149.80 | 149.80 | 0.00 | ||
| 2010607 | 信息化建设 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 1,261.35 | 1,261.35 | 0.00 | 1,342.52 | 1,342.52 | 0.00 | 18.77 | 18.77 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.79 | 10.00 | 328.79 | 232.42 | 0.00 | 232.42 | 106.37 | 10.00 | 96.37 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.51 | 168.51 | 0.00 | 143.13 | 143.13 | 0.00 | 25.38 | 25.38 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.51 | 168.51 | 0.00 | 143.13 | 143.13 | 0.00 | 25.38 | 25.38 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.32 | 147.32 | 0.00 | 141.02 | 141.02 | 0.00 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 19.08 | 19.08 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.34 | 75.34 | 0.00 | 75.34 | 75.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.34 | 75.34 | 0.00 | 75.34 | 75.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.34 | 75.34 | 0.00 | 75.34 | 75.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||
| 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门:本溪市财政事务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,807.25 | 302 | 商品和服务支出 | 426.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 771.53 | 30201 | 办公费 | 68.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 166.51 | 30202 | 印刷费 | 18.37 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 61.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 75.17 |
| 30106 | 伙食补助费 | 42.56 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 218.21 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 11.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 210.52 | 30206 | 电费 | 5.29 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 88.05 | 30207 | 邮电费 | 2.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 215.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 63.19 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.39 | 30211 | 差旅费 | 1.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 120.05 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 44.34 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 9.51 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.49 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.89 | 30239 | 其他交通费用 | 52.20 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.02 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,817.65 | 公用经费合计 | 501.64 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
| 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||||||
| 部门:本溪市财政事务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | |||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||
| 2019年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||||||||
| 部门:本溪市财政事务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余 分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | |||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||
| 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
| 公开09表 | ||
| 部门名称:本溪市财政事务服务中心 | 单位:万元 | |
| 项 目 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 合 计 | 14.41 | 0.00 |
| 1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 1.21 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 13.20 | 0.00 |
| 其中: (1)公务用车运行维护费 | 13.20 | 0.00 |
| (2)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
附件2
2019年市直部门决算公开文本
本溪市社会保障基金理事会2019年度部门决算
目 录
第一部分 本溪市社会保障基金理事会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪社会保障基金理事会2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 本溪市社会保障基金理事会2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市社会保障基金理事会概况
一、主要职责
(一)负责本溪市社会保障基金管理委员会日常工作。
二、部门决算单位构成
纳入本溪市财政局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
第二部分 本溪市社会保障基金理事会2019年度部门决算公开报表
略
第三部分 本溪市社会保障基金理事会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计143.96万元,包括:
1.上级补助收入143.96万元.
与上年相比,今年收入(减少)13.66万元,(降低)9.5%,主要原因:一是人员减少。
(二)支出总计140.51万元,包括:
1.基本支出140.51万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出127.77万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出12.75万元。
2.项目支出0万元,主要包括0等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元,主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,主要包括XX等业务支出。
与上年相比,今年支出增加13.91万元,增长9.9%,主要原因:一是工资调整。
(三)年末结转和结余8.68万元
主要是人员减少等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加4.77万元,增长54.9%,主要原因:一是人员调整。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出140.51万元,其中:基本支出140.51万元,项目支出0万元。
(二)具体情况
2019年度财政拨款支出140.51万元,比上年(减少)13.66万元,(下降)9.5%,主要原因是人员调整。
1.一般公共服务支出140.51万元,包括:
(1)事业运行140.51万元.
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少(多)支出0万元,主要是0等原因。比2018年决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是XX等原因。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元,主要用于XX等,2019年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2019年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是XX。
(二)政府采购支出情况
2019年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副局级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进:一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 2019年度收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:本溪市社会保障基金理事会 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 143.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 52.14 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 69.87 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.40 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 143.96 | 本年支出合计 | 55 | 140.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 5.23 | 其中:提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 27 | 5.23 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
| 28 | 年末结转和结余 | 59 | 8.68 | ||
| 29 | 其中:项目支出结转和结余 | 60 | 0.00 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 149.19 | 总计 | 62 | 149.19 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
| 2019年度收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:本溪市社会保障基金理事会 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 143.96 | 143.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||
| 2019年度支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:本溪市社会保障基金理事会 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 140.51 | 140.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.14 | 52.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.74 | 32.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 32.74 | 32.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
| 2019年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:本溪市社会保障基金理事会 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 143.96 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 10.10 | 10.10 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 52.14 | 52.14 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 143.96 | 本年支出合计 | 53 | 140.51 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 8.68 | 8.68 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 5.23 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 149.19 | 总计 | 58 | 149.19 | 149.19 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
| 2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||||
| 部门:本溪市社会保障基金理事会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 143.96 | 143.96 | 0.00 | 140.51 | 140.51 | 0.00 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 52.14 | 52.14 | 0.00 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | 32.74 | 32.74 | 0.00 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | 32.74 | 32.74 | 0.00 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||
| 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门:本溪市社会保障基金理事会 | 金额单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 127.77 | 302 | 商品和服务支出 | 12.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 58.22 | 30201 | 办公费 | 1.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.77 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 11.12 | 30205 | 水费 | 0.80 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 13.42 | 30206 | 电费 | 0.80 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.67 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.61 | 30208 | 取暖费 | 8.38 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.40 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 127.77 | 公用经费合计 | 12.75 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
| 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||||||
| 部门:本溪市社会保障基金理事会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | |||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||
| 2019年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||||||||
| 部门:本溪市社会保障基金理事会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余 分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | |||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||
| 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
| 公开09表 | ||
| 部门名称:本溪市社会保障基金理事会 | 单位:万元 | |
| 项 目 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 合 计 | ||
| 1、因公出国(境)费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | ||
| 其中: (1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 | ||
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
