建立内控机制 扎紧制度笼子
——市财政局组织开展内部控制制度建设
近日,为认真贯彻市纪委《关于在全市机关事业单位开展违反财经纪律问题专项治理工作的实施方案》,市财政局在组织全面内部财务审计的基础上,积极引进现代管理模式,着力从内部控制机制进行入手,对财政所有权力运行过程实施控制监督,确保财政部门权力运行不偏离轨道。一是组织全员培训,局党组书记、局长方颖亲自组织、动员落实。聘请东北财经大学教授讲解内控原理,要求财政干部学习新知识,接受运用现代管理科学,提升财政管理水平。二是制定《本溪市财政局内部控制制度建设实施方案》,对预算编制、预算执行、政府采购、资产管理、非税收入和债务管理等六大类工作予以规范,明确内部控制制度实施时间表、流程图及组织体系,强力推进制度落实到位。三是针对排查出的风险源(点),从建立健全岗位管理基本制度、规范财政管理廉政制度、监督制度等方面入手,进一步清理、整合制度,不断修复、完善反腐倡廉“制度库”。加强权力制衡,分事行权、分岗设权、分级授权,在管理架构、业务流程等方面实现监督既制约又相互协调,增强财政资金管理的科学性、规范性。市财政局通过内部控制制度建设明确岗位职责、规范业务流程、完善绩效评估制度,一方面提升财政工作效率及资金使用效益,一方面保证财政干部不出问题。实现了以机制堵塞管理漏洞,确保财政资金安全高效运行。